| |||||
МЕНЮ
| Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине|Исходные |4.Водопровод (0,015) |11,69 |11,69 | | |0,1 | |данные. | | | | | | | |Исходные |5.Канализация (0,01) |7,79 |7,79 | | |0,06 | |данные. | | | | | | | |Исходные |6.Электроосвещение и радио (0,043) |33,51 |33,51 |- |- |0,28 | |данные. | | | | | | | |Исходные |7.Оборудование, инвентарь, |374,04 |- |311,704 |- |3,12 | |данные. |приспособления, мебель (0,40) | | | | | | | |Хозяйственный инвентарь (0,08) | | | | | | | | | |- |- |62,340 | | |Итого: |1261,61 |887,57 |311,704 |62,340 |10,51 | Формирование базисной сметной стоимости работ и затрат, относящихся к деятельности подрядчика. Сводный сметный расчет базисной стоимости строительства. На строительство цеха сборки промышленных приборов мощностью 120 сборочных единиц. УТВЕРЖДЕН сводный сметный расчет в сумме млн.крб. в том числе: возвратных сумм млн.крб. Составлен в базисных сметных ценах 1993 г. с уточнением базисного уровня прочих затрат по условиям осуществления строительства в I квартале 1996 г. |Обоснован|Наименование глав, объектов, работ и затрат и их |Сметная стоимость, млн. крб. | |ие |номера по порядку расчета | | | | |Общая |в том числе | | | | |СМР |оборудовани|прочих | | | | | |я, |затрат | | | | | |инструмента| | | | | | |, инвентаря| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Исходные |Глава 1. |0,887*0,055=0,|0,048 |- |- | |данные |Подготовка территории строительства. |048 | | | | |п.21 |Создание рельефа. | | | | | |- |Итого по главе 1. |0,048 |0,048 |- |- | |Локальная|Глава 2. |1,261 |0,887 |0,311 |0,062 | |смета №1 |Основные объекты строительства. | | | | | | |Сети водоснабжения протяженностью 10 км с насосной | | | | | | |станцией. | | | | | |Исходные |Глава 3. |Затраты не предусматриваются | |данные |Объекты подсобного и обслуживающего назначения. | | |Исходные |Глава 4. |0,887*0,016=0,|0,014 |- |- | |данные |Объекты энергетического хозяйства. |014 | | | | |п.22 |Трансформаторный киоск. | | | | | |Исходные |Глава 5. |0,887*0,005=0,|0,004 |- |- | |данные |Объекты транспортного хозяйства и связи. |004 | | | | |п.23 |Автомобильные дороги. | | | | | |Исходные |Глава 6. |0,887*0,05=0,0|0,044 |- |- | |данные |Наружные сети и сооружения водоснабжения, |44 | | | | | |канализации, теплоснабжения и газоснабжения. | | | | | | |Подключение к существующим инженерным сетям в | | | | | | |застроенной части города | | | | | |Исходные |Глава 7. |0,887*0,02=0,0|0,018 |- |- | |данные |Благоустройство и озеленение территории. |18 | | | | |п.25 |Устройство дорожек, ограждение территории, наружное | | | | | | |освещение, посадка деревьев, кустарников, устройство| | | | | | |клумб. | | | | | |- |Итого по главам 1-7. |1,389 |1,015 |0,311 |0,062 | |Исходные |Глава 8. |1,015*0,022=0,|0,022 |- |- | |данные |Временные здания и сооружения. |022 | | | | |п.26 |Средства на возведение и разборку временных | | | | | | |титульных зданий производственного назначения. | | | | | |- |Итого по главам 1-8. |1,411 |1,037 |0,311 |0,062 | |Исходные |Глава 9. | | | | | |данные |Прочие работы и затраты. | | |- | | |п.п. 27, |Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее|1,04*0,013*1,05=|0,014 | |- | |28 |время. |0,014 | | |1477,87 | |п.35.1 |Дополнительные затраты заказчика, связанные с |0,311*4752=1477,| | | | | |увеличением базисного сметного уровня средств на |87 | | |2336,79 | |п.35.2 |приобретение и доставку оборудования. | | | | | | |Дополнительные затраты подрядчика, связанные с |1,051*2223,4=233| | | | | |увеличением базисного сметного уровня стоимости СМР |6,79 | | |1759,37 | |п.35.2.1 |в том числе: | | | | | | |9.1 Прямых затрат | | | |1597,41 | |п.35.2.1.|из них: |1,051*1674=1759,| | |82,19 | |1 |9.1.1 стоимости материалов |37 | | |79,77 | |п.35.2.1.|9.1.2 основной зарплаты рабочих | | | |165,05 | |2 |9.1.3 затрат на эксплуатацию машин и оборудования |1,051*1519,9=159| | |405,05 | |п.35.2.1.|9.2 Накладных расходов |7,41 | | | | |3 |9.3 Плановых накоплений |1,051*78,2=82,19| | | | |п.35.2.2 | | | | | | |п.35.2.3 | |1,051*75,9=79,77| | | | | | | | | | | | | |1,051*164=165,05| | | | | | | | | | | | | |1,051*385,4=405,| | | | | | |05 | | | | |- |Итого по главе 9. |7903,514 |0,014 |- |7903,5 | |- |Итого по главам 1-9. |7904,925 |1,051 |0,311 |7903,562 | |Исходные |Глава 10. |7904,925*0,0015=|- |- |11,86 | |данные |Содержание дирекции строящегося предприятия и |11,86 | | | | |п.40 |авторский надзор. | | | | | | |Затраты, связанные с осуществлением авторского | | | | | | |надзора. | | | | | |Исходные |Глава 11. |Затраты не предусматриваются | |данные |Подготовка эксплуатационных кадров (для вновь | | | |строящегося предприятия). | | |Исходные |Глава 12. Проектные и изыскательские работы. |7904,925*0,001|- |- |13,24 | |данные |Разработка проектно-сметной документации по объекту |5* | | | | |п.п.41, |строительства. |1,015*1,1=13,2| | | | |42, 43 | |4 | | | | |Исходные |Итого по главам 1-12. |7930,025 |1,051 |0,311 |7928,662 | |данные |а) в том числе стоимость работ, относящихся к |2337,841 |1,051 |- |2336,79 | |п.44 |деятельности подрядчика |7930,025*0,03=|1,051*0,03=|0,311*0,03=|7928,662*0| | |Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. |237,90 |0,032 |0,009 |,03= | | |б) в том числе сумма резерва, относящаяся к | | | |237,86 | | |деятельности подрядчика |2337,841*0,03=|1,051*0,03=|- |2336,79*0,| | | |70,135 |0,032 | |03= 70,103| |I |Итого базисная сметная стоимость по главам 1-12 с | |1,083 |0,32 |8166,522 | | |учетом резерва средств на непредвиденные работы и |8167,925 | | | | |Исходные |затраты. | |1,083 |- |2406,893 | |данные |в) в том числе базисная сметная стоимость работ, |2407,976 | | | | |п.п.45, |относящихся к деятельности подрядчика | |- |- |3,234 | |46 |Возвратные суммы. |0,022*0,15*980| | |0,105 | |II |Резервный фонд заказчика на покрытие дополнительных |=3,234 | | | | | |затрат, возникающих при уточнении стоимости работ | |- |- |3814,66 | |III |прямым счетом. |1,051*0,1=0,10| | | | | |Резервный компенсационный фонд заказчика на |5 |- |- |1477,87 | | |возмещение дополнительных базисных затрат, связанных| |- |- | | |п.48.1 |с рыночными условиями |3814,66 | | | | | |15.1 приобретения оборудования | | | | | |п.48.2 |15.2 производства СМР |0,311*4752=147| | |2336,79 | | | |7,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1,051*2223,4=2| | | | | | |336,79 | | | | | |Итого базисная сметная стоимость с учетом резервных |11982,69 |1,083 |0, 32 |11981,287 | | |фондов заказчика (I+II+III). | | | | | | |г) в том числе базисная сметная стоимость работ, |4744,871 |1,083 |- |4743,788 | | |относящаяся к деятельности подрядчика | | | | | |IV |Обязательные отчисления, сборы и платежи |388,832 |- |- |388,832 | | |в том числе: | | | | | | |исчисленные | | | | | | |16.1 От ФОТ | | | | | |п.49.1 |16.1.1 Взносы на финансирование мероприятий по |4744,871*0,228|- |- |129,82 | | |реализации Закона Украины "О статусе и социальной |*0,12 =129,82 | | | | | |защите граждан, пострадавших вследствие | | | | | | |Чернобыльской катастрофы" | | | | | |п.49.2 |16.2 По обоснованному подрядчиком расчету |4744,871*0,02=|- |- |94,90 | | |16.2.1 сборы за проезд по автомобильным дорогам |94,90 | | | | | |Украины транспортных средств, весовые размеры | | | | | | |которых превышают нормативные | | | | | |п.49.3 |16.3 От объема реализуемой продукции |5128,62*0,01=5|- |- |51,286 | |п.49.4 |(4744,871+129,82+94,9)*1,032=5128,62 |1,286 |- |- |51,286 | | |16.3.1 отчисление средств в фонд охраны труда |5128,62*0,01=5| | | | |п.49.4 |16.3.2 отчисление средств на выполнение отраслевых и|1,286 |- |- |61,54 | | |межотраслевых научно-исследовательских и | | | | | | |опытно-конструкторских работ |5128,62*0,012=| | | | | |16.3.3 отчисление средств на выполнение работ и |61,54 | | | | | |услуг по развитию дорог общего пользования | | | | | | |Всего расчетная сметная стоимость строительства |12371,522 |1,083 |0,32 |12370,119 | | |(I+II+III+IV). |5133,703 |1,083 |- |5132,62 | | |д) в том числе объем реализуемой подрядчиком | | | | | | |продукции | | | | | | |Возвратные суммы. |3,234 |- |- |3,234 | Расчет величины фонда оплаты труда и отчислений в фонд Чернобыля. 1. Удельный вес ФОТ в сметной стоимости СМР. |Наименование статей затрат|Структура |Удельный вес |Удельный вес | | |отраслевого |ФОТ в статье |ФОТ с сметной | | |индекса по |(по данным |стоимости СМР,| | |статьям |порядчика), % |% | | |затрат, % | | | |1 |2 |3 |4 | |Материалы |44,28 |4,11 |1,82 | |Основная зарплата рабочих |10,55 |100,0 |10,55 | |Эксплуатация машин и |4,31 |54,40 |2,34 | |оборудования |17,78 |21,68 |3,85 | |Накладные расходы | | | | |Итого с коэффициентом 1.2 , учитывающим дополнительную |22,27 | |зарплату в ФОТ | | 2. Базисная сметная стоимость работ, относящихся к деятельности подрядчика 4744,871 млн.крб. 3. Величина ФОТ: 4744,871*0,228=1081,83 млн.крб. 4. Отчисления в фонд Чернобыля: 1081,83*0,12=129,82 млн.крб. Формирование базисной сметной стоимости подрядных работ по статьям затрат. Распределение базисной сметной стоимости СМР по статьям затрат. |Содержание показателя |Базисная сметная стоимость СМР, млн.крб. | | |Общая |в том числе | | | |Прямые затраты |Накладные |Плановые | | | | |расходы |накопления| | | |всего |из них | | | | | | |стоимость |основная |затраты на| | | | | | |материалов|заработная|эксплуатац| | | | | | | |плата |ию машин и| | | | | | | | |оборудован| | | | | | | | |ия | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |1. Итог по главам 1-9 с учетом |1,083 |0,640 |0,479 |0,114 |0,047 |0,193 |0,250 | |резерва средств на непредвиденные | | | | | | | | |работы и затраты | | | | | | | | |2. Структура отраслевого индекса, |100 |59,14 |44,28 |10,55 |4,31 |17,78 |23,08 | |%% | | | | | | | | Ведомость базисной сметной стоимости подрядных работ, как основы для формирования договорной цены в разрезе статей затрат. |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|