| |||||
МЕНЮ
| Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине|надбавк| | | | | |ами в | | | | | |базисно| | | | | |й | | | | | |стоимос| | | | | |ти | | | | | |подрядн| | | | | |ых | | | | | |работ. | | | | | | |ИТОГО по I+II+III |3797,79|1,083 |3796,71| | | |7 | |4 | |Сводка |IV. Кроме того: |0,778 |0,105 |0,673 | |затрат |15. Компенсация дополнительных затрат |0,105 |0,105 |- | |№1. |подрядчика при уточнении стоимости работ | | | | | |прямым счетом. | | | | | |ИТОГО по пп.1+15 |3797,90|1,188 |3796,71| | | |2 | |4 | | |Коммунальный налог. (1,188:0,3*0,17=0,673)|0,673 |- |0,673 | | |V. Обязательные отчисления, сборы, |270,384|- |270,384| | |платежи, предусмотренные деействующим | | | | | |законодательством: | |- | | | |Взносы на финансирование мероприятий по |64,344 | |55,969 | | |реализации ЗУ "О статусе и социальной | | | | | |защите граждан, пострадавших вследствие | |- | | | |Чернобыльской катастрофы". |75,96 | |75,96 | | |Сборы за проезд по автомобильным дорогам | | | | | |Украины транспортных средств, весовые | | | | | |размеры которых превышают нормативные. | | | | | |ИТОГО по пп. 1-18 |3938,87|1,188 |3937,69| | | |9 | |1 | | |Отчисления средств на выполнение |40,65 |- |40,65 | | |отраслевых и межотраслевых | | | | | |научно-исследовательских и | | | | | |опытно-конструкторских работ. |40,65 |- |40,65 | | |(3938,879*1,032*0,01=40,65) |48,78 |- |48,78 | | |Отчисления средств в фонд охраны труда. | | | | | |Отчисления средств на выполнение работ и | | | | | |услуг по развитию дорог общего | | | | | |пользования. | | | | | |Итого договорная цена. |4068,95|1,188 |4067,77| | | |9 | |1 | | |Затраты по страхованию возможных рисков |81,379 |- |81,379 | | |подрядчика. | | | | | |(4068,959*0,02=81,379) | | | | | |Всего ДЦ на строительство. |4150,33|1,188 |4149,15| | | |8 | | | | |НДС. |830,07 |- |830,07 | | |(4150,338*0,2=830,07) | | | | | |Всего ДЦ с НДС. |4980,40|1,188 |4979,22| | | |8 | | | | |Кроме того: | | | | | |Премирование за ввод в действие объекта |61,44 |- |61,44 | | |строительства. | | | | | |1,51% (4068,959*0,0151=61,44) |406,89 |- |406,89 | | |Дополнительные затраты на развитие | | | | | |собственной базы подрядчика. | | | | | |в том числе: |40,689 |- |40,689 | | |25.1 дополнительные затраты на обновление | | | | | |парка машин и механизмов – 10%. |3,234 |- |3,234 | | |Возвратные суммы от разборки титульных | | | | | |временных зданий и сооружений. | | | | | |Всего включается в стоимость по контракту |5448,73|1,188 |5447,55| | |по пп.1-25 |8 | | | | |в том числе: | |- | | | |возвратные суммы |3,234 | |3,234 | Сводка затрат №1, уточненных в базисной стоимости работ, относящихся к деятельности подрядчика по сводному сметному расчету стоимости строительства. Составлена в базисных сметных ценах 1993 г. с уточнением базисного уровня прочих затрат по условиям осуществления строительства в I квартале 1996 г. |Наименование объектов, работ и затрат |Сметная стоимость, млн. | | |крб. | | |общая |в том числе | | | |СМР |Проч. | | | | |зат. | |1 |2 |3 |4 | |1 Базисная сметная стоимость СМР по итогу глав |1,015 |1,015 |- | |1-7. | | | | |2 Лимитированные затраты. |0,036 |0,036 |- | |2.1 Средства на возведение и разборку временных |0,022 |0,022 |- | |титульных зданий производственного назначения по| | | | |гл. 8. |3,234 |- |3,234 | |2.1.1 в том числе возвратные суммы | | | | |Итого по главам 1-8 |1,037 |1,037 |- | |2.2 Дополнительные затраты при производстве СМР |0,014 |0,014 |- | |в зимнее время по гл. 9 | | | | |Итого СМР с лимитированными затратами по итогу |1,051 |1,051 |- | |глав 1-9. | | | | |3 Резерв средств на непредвиденные работы и |0,032 |0,032 |- | |затраты. | | | | |I Всего СМР с резервом средств на непредвиденные|1,083 |1,083 |- | |работы и затраты. | | | | |4 Прочие работы и затраты. | | | | |4.1 Дополнительные работы подрядчика, связанные |2336,79 |- |2336,79| |с увеличением базисного сметного уровня | | | | |стоимости СМР в соответствии с нормативными | | | | |надбавками. | | | | |В том числе: |1759,37 |- | | |4.1.1 Прямых затрат | | |1759,37| |из них: |1597,41 |- | | |4.1.1.1 стоимости материальных и |82,19 |- | | |топливно-энергетических ресурсов |79,77 |- |1597,41| |4.1.1.2 основной зарплаты |165,05 |- | | |4.1.1.3 затрат на эксплуатацию строительных |405,05 |- |82,19 | |машин и механизмов | | |79,77 | |4.1.2 Накладных расходов | | |165,05 | |4.1.3 Плановых накоплений | | |405,05 | |Итого прочих затрат, относящихся к деятельности |2336,79 |- |2336,79| |подрядчика по итогу глав 1-9. | | | | |5 Резерв средств на непредвиденные работы и |70,103 |- |70,103 | |затраты. | | | | |II Всего прочие затраты с резервом средств на |2406,893|- |2406,89| |непредвиденные работы и затраты. | | |3 | |Всего базисная сметная стоимость работ и затрат,|2407,979|1,083 |2406,89| |относящихся к деятельности подрядчика. | | |3 | |В том числе возвратные суммы | |- | | | |3,234 | |3,234 | Примечание: Кроме того, дополнительно к ДЦ учитывается компенсация на возмещение доп. затрат, связанных с увеличением базисной сметной стоимости строительства при прямом счете в случае составления сводного сметного расчета на основании сметных расчетов, а не смет. Принимается равной размеру "Резервного фонда заказчика на покрытие дополнительных затрат, возникающих при уточнении стоимости работ прямым счетом" и составляет: 1,051*0,1=0,105 млн. крб. Сводный расчет дополнительных фактических затрат, вызываемых влиянием рыночных условий осуществления строительства и включаемых в ДЦ сверх учтенных нормативными надбавками в базисной стоимости подрядных работ. |Наименование работ и |Дополнительные затраты |Индекс |Сумма | |затрат. |подрядчика, учтенные в |относительн|затрат, | | |базисной сметной |ого роста |дополнитель| | |стоимости. |дополнитель|но | | | |ных затрат.|включаемых | | | | |в ДЦ. | | |сумма, млн.|структура, | | | | |крб. |в долях | | | | | |единицы | | | |1 |2 |3 |4 |5 | |1. СМР |- |- |- |- | |А. Базисная сметная | | | | | |стоимость СМР в ценах 1993 | | | | | |г. с лимитированными | | | | | |затратами по итогу гл. 1-9 | | | | | |– 1,051 млн. крб. | | | | | |Б. Общий размер надбавки – | | | | | |2134.1 раз. | | | | | |I. Дополнительные затраты,|2383,525 |- |0,5842 |1392,455 | |учтенные в базисной сметной| | | | | |стоимости подрядных работ | | | | | |по установленным нормативам| | | | | |(гл. 9, графа "прочие" | | | | | |2336,79 млн. крб. с учетом | | | | | |резерва средств на | | | | | |непредвиденные работы и | | | | | |затраты после итога по гл. | | | | | |1-12 | | | | | |2336,79*1,02=2383,525 млн. | | | | | |крб.) | | | | | |Прямые затраты – всего |1794,561 |- |0,7044 |1264,089 | |(1,051*1674,0*1,02=1794,561| | | | | |) | | | | | |из них: |1629,363 |1,0 |(0,7177) |1169,393 | |Сметная стоимость | | | | | |материалов, изделий, | | | | | |конструкций и | | | | | |топливно-энергетических | | | | | |ресурсов по цене | | | | | |"франко-приобъектный | | | | | |склад", расходуемых | | | | | |непосредственно на |(1629,363) |0,811 |0,781 |1032,023 | |выполнение СМР | | | | | |(1,051*1519,9*1,02=1629,363| | | | | |) | | | | | |в том числе: | | | | | |затраты на приобретение | | | | | |материалов, изделий и |(1629,363) |0,095 |0,368 |56,962 | |конструкций по отпускным | | | | | |ценам с учетом стоимости |(1629,363) |0,035 |0,820 |46,762 | |тары, упаковки, реквизита и| | | | | |наценок снаб.сбыт. | | | | | |организаций. |(1629,363) |0,005 |0,603 |4,912 | |затраты на автоперевозки |(1629,363) |0,015 |0,726 |17,743 | |материальных ресурсов. |(1629,363) |0,002 |0,623 |2,030 | |затраты на железнодорожные |(1629,363) |0,017 |0,532 |14,735 | |перевозки материальных | | | | | |ресурсов. |(1629,363) |0,020 |0,325 |10,590 | |затраты на теплоэнергию. | | | | | |затраты на электроэнергию. |98,62 |1,0 |0,532 |52,468 | |затраты на воду. | | | | | |заработная плата работников|81,37 |1,0 |(0,87311) |71,044 | |УПТК. | | | | | |заготовительно-складские | | | | | |расходы. |(81,37) |0,729 |1,024 |60,742 | |Основная заработная плата |(81,37) |0,238 |0,532 |10,302 | |рабочих | | | | | |(1,051*78,2*1,2=98,62). | | | | | |Эксплуатация строительных | |0,033 |- | | |машин и механизмов |175,81 |1,0 |(0,4894) |86,042 | |(1,051*75,9*1,02=81,37) | | | | | |затраты на материалы и ГСМ.| | | | | | |(175,81) |0,2596 |0,532 |24,280 | |заработная плата рабочих, | | | | | |обслуживающих машины и | |0,2396 |- |101,785*0,3| |механизмы. | | | |9= 39,696 | |амортизационные отчисления.| | | | | | | | | | | |Накладные расходы | | | | | |(1,051*164,0*1,02=175,81) | |0,0253 |- | | |в том числе: | | | | | |основная и дополнительная | | | | | |зарплата. | | | | | |отчисления на |(175,81) |0,0062 |2,000 |2,180 | |государственное социальное | | | | | |страхование и в фонд |(175,81) |0,0368 |- |- | |занятости (37%+2%) от | | | | | |увеличения суммы заработной| | | | | |платы по гр. 5, |(175,81) |0,0477 |0,603 |5,056 | |п.п.1.1.7.+1.2.+1.3.2.+2.1.|(175,81) |0,0052 |0,726 |0,663 | | |(175,81) |0,0215 |1,208 |4,566 | |отчисления на амортизацию | | | | | |основных фондов, содержание|(175,81) |0,0528 |0,532 |4,938 | |которых предусмотрено | | | | | |накладными расходами. |(175,81) |0,0284 |0,532 |2,656 | |оплата услуг связи и | | | | | |телефонизация |(175,81) |0,0462 |0,532 |4,321 | |затраты на содержание | | | | | |зданий (за исключением | | | | | |затрат на теплоэнергию) |(175,81) |0,0854 |0,400 |6,005 | |стоимость теплоэнергии |(175,81) |0,0424 |0,532 |3,965 | |стоимость электроэнергии | | | | | |оплата услуг |(175,81) |0,0776 |0,297 |4,052 | |вневедомственной охраны |413,156 |1,0 |(0,1553) |64,163 | |затраты на содержание | | | | | |вышестоящих организаций | | | | | |охрана труда и техника |(413,156) |0,188 |0,14 |10,874 | |безопастности | |0,298 |- |- | |затраты на подготовку | |0,0380 |- |- | |объекта к сдаче (вводу) и | | | | | |благоустройство | |0,0950 |- |- | |строительной площадки | | | | | |износ МБП | |0,0381 |- |- | |затраты по проектированию | | | | | |проекта производства работ | | | | | |прочие накладные расходы. | | | | | |Плановые накопления | | | | | |(1,051*385,4*1,02=413,156) | | | | | |в том числе: | | | | | |покрытие убытков ЖКХ | | | | | |налог на прибыль | | | | | |отчисления на материальное | | | | | |стимулирование | | | | | |отчисления на социальное | | | | | |развитие | | | | | |затраты на развитие | | | | | |производства, науки и | | | | | |техники | | | | | |Всего дополнительное |- |- |- |1392,455 | |влияние рыночных условий | | | | | Расчет индексов роста фактической стоимости работ и услуг, относящихся к деятельности подрядчика в 1996 г. сверх учтенных базисными сметными |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|