бесплатно рефераты
 

Деловая игра

|расходы будущих периодов (31) |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |

|ценностям (19) |218 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 | | |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |221 | | |

|векселя к получению (62) |222 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 | | |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |224 | | |

|авансы выданные |225 | | |

|прочие дебиторы |226 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 | | |

|даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |

|векселя к получению (67) |232 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 | | |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |234 | | |

|авансы выданные (61) |235 | | |

|прочие дебиторы |236 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |241 | | |

|собственные акции выкупленные у акционеров |242 | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |

|Денежные средства |250 | | |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |251 | | |

|расчетные счета (51) |252 | | |

|валютные счета (52) |253 | | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 | | |

|Прочие оборотные активы |260 | | |

|Итого по разделу II |290 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |

|Убыток отчетного года |320 | | |

|Итого по разделу III |399 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | | | |

|ПАССИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 | | |

|Добавочный капитал (87) |420 | | |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432 | | |

|Фонды накопления (88) |440 | | |

|Фонд социальной сферы (88) |450 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 | | |

|Итого по разделу IV |490 | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |511 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |512 | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 | | |

|Итого по разделу V |590 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) |610 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12| | | |

|месяцев после отчетной паты |611 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты |612 | | |

|Краткосрочная задолженность |620 | | |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60 76) |621 | | |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|по оплате труда (70) |623 | | |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |

|задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |

|обществами (78) |625 | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 | | |

|авансы полученные (64) |627 | | |

|прочие кредиторы |628 | | |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |

|Итого по разделу VI |690 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

Утверждена

Министерством финансов

Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности

1997 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| |КОДЫ |

|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |

|с 1 января по «___» _________ |Дата(год, месяц, число) | | | |

|199__г. | | | | |

|Организация | | | |

|Единица измерения | | | |

|Контрольная сумма | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетный|аналогичный |

| | |период |период |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто)от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) | | | |

|Себестоимость реализации товаров, продукции, | | | |

|работ, услуг | | | |

|Коммерческие расходы | | | |

|Управленческие расходы | | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (стр. | | | |

|010-020-030-040) | | | |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате | | | |

|Доходы от участия в других организациях | | | |

|Прочие операционные доходы | | | |

|Прочие операционные расходы | | | |

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной | | | |

|деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) | | | |

|Прочие внереализационные доходы | | | |

|Прочие внереализационные расходы | | | |

|Прибыль (убыток) отчетного периода | | | |

|(стр.110+120-130) | | | |

|Налог на прибыль | | | |

|Отвлеченные средства | | | |

|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного | | | |

|периода (стр. (140 - 150 - 160)) | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

Гарантийное письмо

|Наименование организации-гаранта | |

|Наименование заемщика | |

|Наименование учреждения банка гаранта | |

| | |

|Наименование учреждения банка заемщика | |

| | |

|Гарантируем погашение ссуд, выданных и имеющих быть выданными в период до|

| |Вашим учреждением банка указанному заемщику на |

|(дата) | |

| |в сумме| |

| | | |

|Расчетный счет № | |

| |

|При неуплате указанных заемщиков по выданным им обязательствам, |

|гарантируем банку погашение кредита за счет наших средств. |

|Действие гарантии прекращается после погашения соответствующих ссуд. |

|Предельный срок гарантии до | |

| |(дата) |

|Руководитель организации | |

| |(Ф.И.О., подпись) |

|Главный бухгалтер | |

| |(Ф.И.О., подпись) |

| | |

|Дата | |

Поручительство

| |

|(наименование организации поручителя) |

| |

|(наименование учреждения |

|банка-поручителя) |

| |

|(наименование учреждения |

|банка-ссудозаемщика) |

|Подписанием настоящего документа | |

| |

|(наименование организации поручителя) |

|берет на себя обязательство поручителя по ссуде, | |

|выданной | |

| |

|(наименование учреждения банка-ссудозаемщика) |

|на покупку оборудования сроком до | |

|в сумме | |

|и процентам по ним. |

|В случае неуплаты | |

|без предварительного предупреждения произведет ее погашение с учетом |

|причитающихся процентов с нашего расчетного счета |

|№ | |

|а в случае недостаточности денежных средств - путем обращения взыскания в|

|установленном порядке на другие ценности, нам принадлежащие. |

|Действие поручительства прекращается после погашения указанной ссуды. |

|Действие поручительства прекращается также в том случае, если банк в |

|тече- |

|нии |трех месяцев |со дня наступления срока обязательства заемщика не|

|предъявит платеж по данному поручительству. |

| |

|Директор | |

| |(Ф.И.О., подпись) |

|Главный бухгалтер | |

| |(Ф.И.О., подпись) |

М.П.

Кредитная история предприятия

_____________________

| | |

|Карта Заемщика | |

|Сопровождает | |(Ф.И.О. сотрудника Банка) |

|Кредитный эксперт | |(Ф.И.О. сотрудника Банка) |

| | | |

|1. Наименование | | |6. Обеспечение: |

|Заемщика | | | |

|2. Данные о фирме: | | |6.1.Что является обеспечением: |

|2.1 | | | | |

|Факт.Адрес | | | | |

|2.2 Юр.Адрес| | | | |

|2.3 Тел: | | |6.2.Собственник обеспечения и |

| | | |подт- щие это |

|Факс: | | |док-ты: | |

|2.4. Должность и ФИО | | | | |

|руководителей | | | | |

| | | |7. Балансы, срок сдачи которых |

| | | |наступил |

| | | |после предоставления кредита |

|2.5. Контактное | | |0 - «___»_____________199__г. |

|лицо | | | |

|3. Уставные документы нотар.зав. и| |8. При наличии пролонгации |

|справки | | |

|(для клиентов Банка копии уч.док.)| |8.|1-я пролонгация до |

| | |1 |«___»________199__г. |

|0 - устав | |0 -заявка-анкета |

|0 - учредитит.договор (для не | |0 - заключение |

|клиентов) | | |

|0 - свидет.о регистрации (для не | |0 - прокол согласования |

|клиентов) | | |

|0 - банковская карточка | |0 - ТЭО |

|0 - копии паспортов руководителей | |0 - пролонгация кред.дог. |

|0 - справка из ГНИ | |0 - пролонгация обеспечения |

|4. Первичные сопроводительные | |8.|2-я пролонгация до |

|док-ты: | |2.|«___»________199__г. |

|0 - заявка-анкета | |0 -заявка-анкета |

|0 - заключение | |0 - заключение |

|0 - протокол согласования | |0 - прокол согласования |

|0 - ТЭО | |0 - ТЭО |

|0 - балансы за 2 последние | |0 - пролонгация кред.дог. |

|отчетные даты с | | |

|приложением № 2 к ним | |0 - пролонгация обеспечения |

|0 - справка об оборотах по счетам | |8.3. Далее на обороте |

|0 - расшифровка деб. и кред. | |9. Комментарии |

|Задолженности | | |

|5.Начальные данные о кредите | | |

|5.1 Кредитный | | | |

|договор № | | | |

|0 - в деле |0 - отсутствует| | |

|5.2. Дата предоставления кредита | | |

| |« » 199 г. | | |

|5.3. Дата погашения кредита | | |

| |« » 199 г. | | |

|5.4. Сумма кредита и валюта: | | |

| | | | |

|5.5|Процентная | | | |

|. |ставка: | | | |

|5.6|Режим уплаты процентов: | | |

|. | | | |

| | | | |

|5.7|График погашения ссуды: | | |

|. | | | |

| | | | |

|Пенсионный фонд Российской Федерации |

|Справка для представления в банк |

| |

|(наименование банка ) |

|Выдана | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.